关于开展2010年部门预算执行情况自查的通知
院属各单位:
根据《审计署关于开展2010年部门预算执行情况自查的通知》(审行发【2010】146号)的要求,现就我院开展2010年预算执行情况自查有关事项通知如下:
一、 自查重点
各单位预算执行总体情况;各单位财务管理情况;科技经费管理使用情况;重大项目绩效情况;各单位所挂靠或管理的学会、协会开户情况及经费管理情况;落实审计查出问题的整改情况。
二、 报送自查报告
各单位将自查结果形成自查报告,自查报告应按照要求逐项写明各自查重点分别存在的问题及整改措施。自查报告电子版于11月19日前报送到指定电子邮箱,纸质版于11月26日前报送院财务局审计处。
联系人:韩冰
联系电话:82109505
自查报告电子版报送邮箱:audit@caas.net.cn
二〇一〇年十一月八日